Orden de Compra. Nº630424-598-SE21 "MATERIALES DE ASEO CONDUCTORES DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I Municipalidad de Lago Ranco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 630424-598-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-08-2021
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO CONDUCTORES DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5955-16-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra adquisiciones daem II
Razón Social I Municipalidad de Lago Ranco
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra calle Puerto Varas N°102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I Municipalidad de Lago Ranco
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación calle Puerto Varas N°102
Comuna Lago Ranco
Impuesto 22714,12
Dirección de Envío de la Factura calle Puerto Varas N°102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA VALENCIANA - PUYEHUE
Razón Social MARIA EUGENIA MUNOZ SANTIBANEZ
R.U.T. 7.201.274-7
Sucursal LA VALENCIANA - PUYEHUE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12191501
Solventes aromáticos13UnidadLysoform desinfectante spray 360cc Lysoform desinfectante spray 360cc $ 2.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.069 $ 30.069
47131618
Mopas húmedas13Unidadescobillón plástico con mango virutex escobillón plástico con mango virutex $ 1.382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.966 $ 17.966
47131502
Paños de limpieza13Unidadpaños para despolvar yakobpaños para despolvar yakob $ 1.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.430 $ 14.430
47131609
Magos para escobas o traperos13Unidadtraperos algodón con ojal manlac traperos algodón con ojal manlac $ 1.415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.395 $ 18.395
47131810
Productos para lavar platos13Unidadlavalozas quix 750cc lavalozas quix 750cc $ 1.877,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.401 $ 24.401
47131806
Barniz o ceras de muebles13Unidadlustra muebles virginia 250cc lustra muebles virginia 250cc $ 1.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.287 $ 14.287
Total Neto $ 119.548
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.714
TOTAL OC $ 142.262


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.