Orden de Compra. Nº630424-774-SE23 "COMPRA DE MATERIALES EDUCATIVOS LB CEI "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 630424-774-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-06-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES EDUCATIVOS LB CEI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 630424-1-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra adquisiciones daem II
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra calle Puerto Varas N°102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación calle Puerto Varas N°102
Comuna Lago Ranco
Impuesto 22999,5
Dirección de Envío de la Factura calle Puerto Varas N°102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bernardo Gabriel
Razón Social BERNARDO GABRIEL MUÑOZ PÉREZ
R.U.T. 17.247.922-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Bernardo Gabriel
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional10Unidadtempera artel 1/2 lts. tempera artel 1/2 lts. $ 4.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.780 $ 43.780
60123601
Pegamento de purpurina10Unidadpegamento stock fix 36grs. torre pegamento stock fix 36grs. torre $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
14111525
Papel multiuso20Paquetepapel lustre colores papel lustre colores $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
60121109
Blocs de dibujo10Unidadblock mediano artel block mediano artel $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.750 $ 19.750
60121236
Pinceles40Unidadpincel N°4 artel pincel N°4 artel $ 488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.520 $ 19.520
14121503
Cartulina60Pliegocartulina de colores cartulina de colores $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
Total Neto $ 121.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.000
TOTAL OC $ 144.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.