Orden de Compra. Nº
630424-903-SE25
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COMPRA MATERIALES DE LIBRERIA, PROGRAMA ESPA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
630424-903-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-09-2025
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MATERIALES DE LIBRERIA, PROGRAMA ESPA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
630424-4-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
adquisiciones daem II
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T.
69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra
calle Puerto Varas N°102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T.
69.201.100-7
Dirección de Facturación
calle Puerto Varas N°102
Comuna
Lago Ranco
Impuesto
22785,18
Dirección de Envío de la Factura
calle Puerto Varas N°102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MAKI LIMITADA
Razón Social
COMERCIAL MAKI LIMITADA
R.U.T.
77.659.261-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MAKI LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14121502
Cartón no blanqueado
20
Unidad
CARTON PIEDRA GRIS 2 MM 77X110 CMS 210 SMURFIT
CARTON PIEDRA GRIS 2 MM 77X110 CMS 210 SMURFIT
$ 2.010,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.200
$ 40.200
60123001
Figuras de goma Eva
10
Unidad
GOMA EVA 20/30 CMS AUTOADHESIVA 6 PCS 2 MM ART & CRAF
GOMA EVA 20/30 CMS AUTOADHESIVA 6 PCS 2 MM ART & CRAF
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.450
$ 13.450
14121501
Cartón blanqueado
16
Unidad
CARTON DUPLEX BLANCO 77X110 CMS 210 EDIPAC REVERSO BLANCO
CARTON DUPLEX BLANCO 77X110 CMS 210 EDIPAC REVERSO BLANCO
$ 403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.448
$ 6.448
44121707
Lápices de colores
3
Unidad
CRAYONES DE CERA JUMBO 12 COLORES FABER CASTELL
CRAYONES DE CERA JUMBO 12 COLORES FABER CASTELL
$ 1.944,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.832
$ 5.832
44122011
Carpetas para archivos
10
Unidad
CARPETA GOMA EVA GLITTER ADHEVIVA 6 COLORES 6 PCS 20X30 CMS ART AND CRAF
CARPETA GOMA EVA GLITTER ADHEVIVA 6 COLORES 6 PCS 20X30 CMS ART AND CRAF
$ 1.741,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.410
$ 17.410
44122109
Sujetadores de velcro
2
Unidad
VELCRO 2,5 CM COLORES 25 MT CON ADHESIVO (1 NEGRO Y 1 BLANCO ( ROLLO).
VELCRO 2,5 CM COLORES 25 MT CON ADHESIVO (1 NEGRO Y 1 BLANCO ( ROLLO).
$ 16.798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.596
$ 33.596
24141706
Carrete
1
Unidad
CARRETE DE YUTE 100 GR NATURAL PINKMARK
CARRETE DE YUTE 100 GR NATURAL PINKMARK
$ 1.001,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.001
$ 1.001
60124102
Productos de artesanía multicultural
5
Unidad
PALO DE HELADO NATURAL DELGADO 50 UND FULTONS
PALO DE HELADO NATURAL DELGADO 50 UND FULTONS
$ 397,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.985
$ 1.985
Total Neto
$ 119.922
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.785
TOTAL OC
$ 142.707
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.