Orden de Compra. Nº630424-903-SE25 "COMPRA MATERIALES DE LIBRERIA, PROGRAMA ESPA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 630424-903-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-09-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE LIBRERIA, PROGRAMA ESPA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 630424-4-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra adquisiciones daem II
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra calle Puerto Varas N°102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación calle Puerto Varas N°102
Comuna Lago Ranco
Impuesto 22785,18
Dirección de Envío de la Factura calle Puerto Varas N°102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAKI LIMITADA
Razón Social COMERCIAL MAKI LIMITADA
R.U.T. 77.659.261-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MAKI LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121502
Cartón no blanqueado20UnidadCARTON PIEDRA GRIS 2 MM 77X110 CMS 210 SMURFITCARTON PIEDRA GRIS 2 MM 77X110 CMS 210 SMURFIT $ 2.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.200 $ 40.200
60123001
Figuras de goma Eva10UnidadGOMA EVA 20/30 CMS AUTOADHESIVA 6 PCS 2 MM ART & CRAFGOMA EVA 20/30 CMS AUTOADHESIVA 6 PCS 2 MM ART & CRAF $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.450 $ 13.450
14121501
Cartón blanqueado16UnidadCARTON DUPLEX BLANCO 77X110 CMS 210 EDIPAC REVERSO BLANCO CARTON DUPLEX BLANCO 77X110 CMS 210 EDIPAC REVERSO BLANCO $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.448 $ 6.448
44121707
Lápices de colores3UnidadCRAYONES DE CERA JUMBO 12 COLORES FABER CASTELLCRAYONES DE CERA JUMBO 12 COLORES FABER CASTELL $ 1.944,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.832 $ 5.832
44122011
Carpetas para archivos10UnidadCARPETA GOMA EVA GLITTER ADHEVIVA 6 COLORES 6 PCS 20X30 CMS ART AND CRAFCARPETA GOMA EVA GLITTER ADHEVIVA 6 COLORES 6 PCS 20X30 CMS ART AND CRAF $ 1.741,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.410 $ 17.410
44122109
Sujetadores de velcro2UnidadVELCRO 2,5 CM COLORES 25 MT CON ADHESIVO (1 NEGRO Y 1 BLANCO ( ROLLO).VELCRO 2,5 CM COLORES 25 MT CON ADHESIVO (1 NEGRO Y 1 BLANCO ( ROLLO). $ 16.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.596 $ 33.596
24141706
Carrete1UnidadCARRETE DE YUTE 100 GR NATURAL PINKMARKCARRETE DE YUTE 100 GR NATURAL PINKMARK $ 1.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.001 $ 1.001
60124102
Productos de artesanía multicultural5UnidadPALO DE HELADO NATURAL DELGADO 50 UND FULTONSPALO DE HELADO NATURAL DELGADO 50 UND FULTONS $ 397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.985 $ 1.985
Total Neto $ 119.922
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.785
TOTAL OC $ 142.707


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.