Orden de Compra. Nº630424-915-SE23 "COMPRA MATERIALES DE LIBRERÍA, C.E.I"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 630424-915-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-07-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE LIBRERÍA, C.E.I
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 630424-1-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra adquisiciones daem II
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra calle Puerto Varas N°102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación calle Puerto Varas N°102
Comuna Lago Ranco
Impuesto 30640,92
Dirección de Envío de la Factura calle Puerto Varas N°102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor bernardo Gabriel
Razón Social BERNARDO GABRIEL MUÑOZ PÉREZ
R.U.T. 17.247.922-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal bernardo Gabriel
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60124102
Productos de artesanía multicultural6BolsaPALOS DE HELADO NATURAL X 50 UNIDPALOS DE HELADO NATURAL X 50 UNID. $ 288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.728 $ 1.728
60121136
Papel celofán500Unidad no definidaBOLSA DE PAPEL CELOFAN 15X25BOLSA DE PAPEL CELOFAN 15X25 $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
44101707
Corcheteras1UnidadCORCHETERA MEDIANACORCHETERA MEDIANA $ 5.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670 $ 5.670
44102002
Sobres de laminador2Unidad no definidaLAMINAS PARA TERMOLAMINAR POUCHE OFICIOLAMINAS PARA TERMOLAMINAR POUCHE OFICIO $ 21.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.800 $ 43.800
24111502
Bolsas de papel200UnidadBOLSAS DE PAPEL MEDIANAS 15X25BOLSAS DE PAPEL MEDIANAS 15X25 $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
44102801
Plastificadoras1UnidadTERMOLAMINADORA OFICIOTERMOLAMINADORA OFICIO $ 38.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.990 $ 38.990
14111610
Cartulina30PliegoCARTULINA DE COLORES X pliegoCARTULINA DE COLORES X pliego $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
31201517
Cinta para empaquetar5UnidadCINTA DE EMBALAJECINTA DE EMBALAJE $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.990
60121136
Papel celofán500UnidadBOLSA DE PAPEL CELOFAN 15X20BOLSA DE PAPEL CELOFAN 15X20 $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
14121501
Cartón blanqueado10PliegoCARTON PIEDRA 55X77 cm.CARTON PIEDRA 55X77 cm. $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.870 $ 13.870
44121618
Tijeras3UnidadTIJERA MEDIANATIJERA MEDIANA $ 1.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.220 $ 5.220
Total Neto $ 161.268
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.641
TOTAL OC $ 191.909


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.