Orden de Compra. Nº
630424-915-SE23
"
COMPRA MATERIALES DE LIBRERÍA, C.E.I
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
630424-915-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-07-2023
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MATERIALES DE LIBRERÍA, C.E.I
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
630424-1-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
adquisiciones daem II
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T.
69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra
calle Puerto Varas N°102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T.
69.201.100-7
Dirección de Facturación
calle Puerto Varas N°102
Comuna
Lago Ranco
Impuesto
30640,92
Dirección de Envío de la Factura
calle Puerto Varas N°102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
bernardo Gabriel
Razón Social
BERNARDO GABRIEL MUÑOZ PÉREZ
R.U.T.
17.247.922-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
bernardo Gabriel
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60124102
Productos de artesanía multicultural
6
Bolsa
PALOS DE HELADO NATURAL X 50 UNID
PALOS DE HELADO NATURAL X 50 UNID.
$ 288,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.728
$ 1.728
60121136
Papel celofán
500
Unidad no definida
BOLSA DE PAPEL CELOFAN 15X25
BOLSA DE PAPEL CELOFAN 15X25
$ 35,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.500
$ 17.500
44101707
Corcheteras
1
Unidad
CORCHETERA MEDIANA
CORCHETERA MEDIANA
$ 5.670,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.670
$ 5.670
44102002
Sobres de laminador
2
Unidad no definida
LAMINAS PARA TERMOLAMINAR POUCHE OFICIO
LAMINAS PARA TERMOLAMINAR POUCHE OFICIO
$ 21.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.800
$ 43.800
24111502
Bolsas de papel
200
Unidad
BOLSAS DE PAPEL MEDIANAS 15X25
BOLSAS DE PAPEL MEDIANAS 15X25
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
44102801
Plastificadoras
1
Unidad
TERMOLAMINADORA OFICIO
TERMOLAMINADORA OFICIO
$ 38.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.990
$ 38.990
14111610
Cartulina
30
Pliego
CARTULINA DE COLORES X pliego
CARTULINA DE COLORES X pliego
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
31201517
Cinta para empaquetar
5
Unidad
CINTA DE EMBALAJE
CINTA DE EMBALAJE
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.990
$ 3.990
60121136
Papel celofán
500
Unidad
BOLSA DE PAPEL CELOFAN 15X20
BOLSA DE PAPEL CELOFAN 15X20
$ 30,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
14121501
Cartón blanqueado
10
Pliego
CARTON PIEDRA 55X77 cm.
CARTON PIEDRA 55X77 cm.
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.870
$ 13.870
44121618
Tijeras
3
Unidad
TIJERA MEDIANA
TIJERA MEDIANA
$ 1.740,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.220
$ 5.220
Total Neto
$ 161.268
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 30.641
TOTAL OC
$ 191.909
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.