Orden de Compra. Nº630424-924-SE24 "COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA ESPA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 630424-924-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-08-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA ESPA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 630424-38-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra adquisiciones daem II
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra calle Puerto Varas N°102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación calle Puerto Varas N°102
Comuna *
Impuesto 19159,6
Dirección de Envío de la Factura calle Puerto Varas N°102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maria Alejandra
Razón Social MARÍA ALEJANDRA ANGULO AGUILAR
R.U.T. 10.776.412-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maria Alejandra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso150Hojapapel fotográfico adhesivo glossy A4 papel fotográfico adhesivo glossy A4 $ 61,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.150 $ 9.150
14111525
Papel multiuso300Unidadopalina gofrada oficio 200 grs. blanca opalina gofrada oficio 200 grs. blanca $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800
14111525
Papel multiuso200Unidadlamina termolaminar oficio lamina termolaminar oficio $ 139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.800 $ 27.800
55121618
Fundas de etiquetas200Unidadfundas plásticas oficio JIM fundas plásticas oficio JIM $ 31,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200
54121502
Esmeraldas20Unidadgemas adhesivas display gemas adhesivas display $ 995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.890
Total Neto $ 100.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.160
TOTAL OC $ 120.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.