Orden de Compra. Nº630760-22-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 630760-2-LP13"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 630760-22-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 08-10-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 630760-2-LP13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 630760-2-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gerencia de Competitividad
Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO
R.U.T. 60.706.000-2
Dirección de Unidad de Compra Moneda 921 - Santiago Centro -Región Metropolitana
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO
R.U.T. 60.706.000-2
Dirección de Facturación Moneda 921 - Santiago Centro -Región Metropolitana
Comuna Santiago Centro
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Moneda 921 - Santiago Centro -Región Metropolitana
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURACION

La Factura debe ser emitida a nombre de CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN, RUT N° 60.706.000-2, con el domicilio de calle MONEDA 921, CIUDAD DE SANTIAGO, REGIÓN METROPOLITANA.

 

Para los efectos del artículo 3° de la Ley N° 19.983 que Regula la Transferencia y Otorga Mérito Ejecutivo a Copia de la Factura, CORFO tendrá un plazo de 30 días corridos, contados desde la recepción de las respectivas facturas, para reclamar en contra de su contenido'', como asimismo que "previo al pago, la adjudicataria deberá entregar a CORFO el cuadruplicado cobro ejecutivo cedible de la factura, para inutilizarlo"
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pro Laborem
Razón Social SOCIEDAD DE EDUCACION Y CAPACITACION PRO LABOREM L
R.U.T. 76.006.952-3
Sucursal Pro Laborem
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86111701
Enseñanza conversacional de idiomas extranjeros1Unidad no definidaPago de acuerdo a lo establecido en la cláusula sexta del contrato y resolución (a) 76. Precio máximo del contrato por el desarrollo total de los cursos, el cual corresponde al valor máximo y que se determinará en relación al desenlace y rendimiento de cada uno de los alumnos que participe en los curso en conformidad a lo dispuesto en el artículo 21° de las bases de licitación y según la oferta presentada de acuerdo al valor hora por localidad. Quillota: $3.500 Santiago: $3.500  $ 398.475.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 398.475.000 $ 398.475.000
Total Neto $ 398.475.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 398.475.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.