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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
631125-16-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-05-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales Reparación Inmueble Mantenimiento Coleg |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3709-36-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ESCUELA MARCELA PAZ |
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Razón Social |
ESCUELA MARCELA PAZ
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R.U.T. |
69.180.900-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ESCUELA MARCELA PAZ
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R.U.T. |
69.180.900-5 |
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Dirección de Facturación |
Arica N° 1413 |
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Comuna |
Victoria
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Impuesto |
4622,1587394958 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arica N° 1413 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferreteria Allipen ltda. |
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Razón Social |
SOC CONTRERAS CARTER Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
79.947.410-7 |
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Sucursal |
Ferreteria Allipen ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46171503
| Juegos de cerraduras | 1 | Unidad no definida | CERRADURA ODIS P/CORREDERA 393 C/CAJA | CERRADURA ODIS P/CORREDERA 393 C/CAJA |
$ 21.378,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.378
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$ 21.378
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11101712
| Aleación ferrosa | 3 | Metro Lineal | PLATINA 50 X 3MM | PLATINA 50 X 3MM |
$ 983,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.949
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$ 2.949
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Total Neto
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$ 24.327
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.622
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$ 28.949
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.