Orden de Compra. Nº631125-35-SE15 "Art. de Ferretería Col. Marcela Paz, Mantenimiento"
Recuerde que el responsable del pago es ESCUELA MARCELA PAZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 631125-35-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-08-2015
Nombre de la Orden de Compra Art. de Ferretería Col. Marcela Paz, Mantenimiento
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-59-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA MARCELA PAZ
Razón Social ESCUELA MARCELA PAZ
R.U.T. 60.903.425-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESCUELA MARCELA PAZ
R.U.T. 60.903.425-4
Dirección de Facturación Arica N° 1413
Comuna Victoria
Impuesto 13205,7983193277
Dirección de Envío de la Factura Arica N° 1413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Allipen ltda.
Razón Social SOC CONTRERAS CARTER Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 79.947.410-7
Sucursal Ferreteria Allipen ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria10Unidad DISCO KLINGPOR 4 1/2 INOX. A60 EXTRA (67066) $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.462
42151805
Discos de acabado o pulido1Unidad DISCO KLINGPOR 4 1/2 DESBASTE A24R SUPR (013401) $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.597 $ 1.597
13111303
Espuma del silicón2Unidad no definida ESPUMA POLIURETANO 1K 500 ML SOUDAL /REX (10685) $ 2.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.412 $ 5.412
11101712
Aleación ferrosa8Tira RECTANGULAR 30 X 20 X 1,5 MM 6,36KG (02004) $ 4.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.672 $ 32.672
11101712
Aleación ferrosa1,5Tira ANGULO LAM 30 X 3 MM (03005) $ 5.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.967 $ 7.966
23171502
Varillas de soldadura o soldadura a gas1Unidad no definida ELECTRODO INDURA 6011 3/32 2,4MM 2000093 (02330) $ 2.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.975 $ 2.975
31161504
Tornillos para metales1Caja TORNILLO AUTOPERF. 12 X 1 X 100 UNID (070390) $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.975 $ 1.975
31162702
Ruedas2Unidad no definida   $ 5.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.446 $ 11.445
Total Neto $ 69.504
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.206
TOTAL OC $ 82.710


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.