Orden de Compra. Nº
631125-35-SE15
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Art. de Ferretería Col. Marcela Paz, Mantenimiento
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Recuerde que el responsable del pago es ESCUELA MARCELA PAZ
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
631125-35-SE15
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-08-2015
Nombre de la Orden de Compra
Art. de Ferretería Col. Marcela Paz, Mantenimiento
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3709-59-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ESCUELA MARCELA PAZ
Razón Social
ESCUELA MARCELA PAZ
R.U.T.
60.903.425-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ESCUELA MARCELA PAZ
R.U.T.
60.903.425-4
Dirección de Facturación
Arica N° 1413
Comuna
Victoria
Impuesto
13205,7983193277
Dirección de Envío de la Factura
Arica N° 1413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Allipen ltda.
Razón Social
SOC CONTRERAS CARTER Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
79.947.410-7
Sucursal
Ferreteria Allipen ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria
10
Unidad
DISCO KLINGPOR 4 1/2 INOX. A60 EXTRA (67066)
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.460
$ 5.462
42151805
Discos de acabado o pulido
1
Unidad
DISCO KLINGPOR 4 1/2 DESBASTE A24R SUPR (013401)
$ 1.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.597
$ 1.597
13111303
Espuma del silicón
2
Unidad no definida
ESPUMA POLIURETANO 1K 500 ML SOUDAL /REX (10685)
$ 2.706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.412
$ 5.412
11101712
Aleación ferrosa
8
Tira
RECTANGULAR 30 X 20 X 1,5 MM 6,36KG (02004)
$ 4.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.672
$ 32.672
11101712
Aleación ferrosa
1,5
Tira
ANGULO LAM 30 X 3 MM (03005)
$ 5.311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.967
$ 7.966
23171502
Varillas de soldadura o soldadura a gas
1
Unidad no definida
ELECTRODO INDURA 6011 3/32 2,4MM 2000093 (02330)
$ 2.975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.975
$ 2.975
31161504
Tornillos para metales
1
Caja
TORNILLO AUTOPERF. 12 X 1 X 100 UNID (070390)
$ 1.975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.975
$ 1.975
31162702
Ruedas
2
Unidad no definida
$ 5.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.446
$ 11.445
Total Neto
$ 69.504
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 13.206
TOTAL OC
$ 82.710
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.