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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
632-326-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-11-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 632-19-LE09 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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632-19-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SEREMI MINVU V REGION |
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Razón Social |
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
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R.U.T. |
61.802.005-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Prat 856, Piso 8, Edificio Rapa-Nui |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
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R.U.T. |
61.802.005-3 |
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Dirección de Facturación |
Prat 856, Piso 2, Edificio Rapa-Nui |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
1311000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Prat 856, Piso 2, Edificio Rapa-Nui |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MARIA CAROLINA CONTADOR ACOSTA |
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Razón Social |
MARIA CAROLINA CONTADOR ACOSTA
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R.U.T. |
12.240.878-7 |
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Sucursal |
MARIA CAROLINA CONTADOR ACOSTA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82141502
| Diseño gráfico | 1 | Global | DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y PRODUCCIÓN DE PIEZAS GRÁFICAS INSTITUCIONALES PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA QUIERO MI BARRIO, EL PAGO SE EFECTUARA EN DOS CUOTAS DE $4.105.500 CADA UNA - IVA INCLUIDO | |
$ 6.900.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.900.000
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$ 6.900.000
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Total Neto
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$ 6.900.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.311.000
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$ 8.211.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.