Orden de Compra. Nº633-1069-SE24 "SIC N° 868 REFUNDIDO N°570 - AUTORIZA, EN LA MODALIDAD DE TRATO DIRECTO EL SERVICIO DE ARRIENDO DE LABORATORIO COMPUTACIONAL Y CATERING CON MOTIVO DE CAPACITACION LOS DIAS 07 Y 08 DE NOVIEMBRE 2024"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 633-1069-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-11-2024
Nombre de la Orden de Compra SIC N° 868 REFUNDIDO N°570 - AUTORIZA, EN LA MODALIDAD DE TRATO DIRECTO EL SERVICIO DE ARRIENDO DE LABORATORIO COMPUTACIONAL Y CATERING CON MOTIVO DE CAPACITACION LOS DIAS 07 Y 08 DE NOVIEMBRE 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Abastecimiento
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285, Oficina 801.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2806 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Paseo Bulnes 259, Oficina 304
Comuna *
Impuesto 399000
Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes 259, Oficina 304
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dinamo
Razón Social INGENIERIA CAPACITACION Y PROYECTOS DINAMO SPA
R.U.T. 77.228.349-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Dinamo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222507
Hotel1Unidad no definidaSERVICIO DE ARRIENDO DE LABORATORIO COMPUTACIONAL Y CATERING CON MOTIVO DE CAPACITACION LOS DIAS 07 Y 08 DE NOVIEMBRE 2024; SEGÚN REQUERIMIENTO Y COTIZACIÓN ADJUNTOSSERVICIO DE ARRIENDO DE LABORATORIO COMPUTACIONAL Y CATERING CON MOTIVO DE CAPACITACION LOS DIAS 07 Y 08 DE NOVIEMBRE 2024; SEGÚN REQUERIMIENTO Y COTIZACIÓN ADJUNTOS $ 2.100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100.000 $ 2.100.000
Total Neto $ 2.100.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 399.000
TOTAL OC $ 2.499.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.