Orden de Compra. Nº633-1168-SE13 "Adq. Gorros tipo Legionario, para Brigadas CONAF"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Nacional Forestal - CONAF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 633-1168-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-08-2013
Nombre de la Orden de Compra Adq. Gorros tipo Legionario, para Brigadas CONAF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 633-83-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Abastecimiento
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285, Oficina 303.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Av. Bulnes 285, Oficina 801.
Comuna Santiago Centro
Impuesto 1928503,8
Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 285, Oficina 801.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-10-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Camilo Diban y Cía. Ltda.
Razón Social CAMILO DIBAN Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 89.857.600-0
Sucursal Camilo Diban y Cía. Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211903
Equipo para protección1860UnidadGorros tipo legionario para el personal de brigadas de incendios forestales de CONAF. Confección según Bases Técnicas licitación 633-83-LP10.Gorros tipo legionario para el personal de brigadas de incendios forestales de CONAF. Según producto adjudicado en la licitación 633-83-LP10. $ 5.457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.150.020 $ 10.150.020
Total Neto $ 10.150.020
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.928.504
TOTAL OC $ 12.078.524


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.