Orden de Compra. Nº633-12357-SE08 "ORDEN DE COMPRA DESDE 633-11165-LE08"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Nacional Forestal - CONAF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 633-12357-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-11-2008
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 633-11165-LE08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 633-11165-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Abastecimiento
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285, Oficina 303.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Av. Bulnes 285, Oficina 801.
Comuna Santiago Centro
Impuesto 989489,6
Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 285, Oficina 801.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HOTELERA E INMOBILIARIA MAULEN LTDA.
Razón Social HOTELERA E INMOBILIARIA MAULEN LIMITADA
R.U.T. 78.416.150-1
Sucursal HOTELERA E INMOBILIARIA MAULEN LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30221003
Cafetería560Unidad SERVICIO DE COFFE BREACK, PRIMER DIA 50 COFFE BRECK AM. 30 COFFE BRACK PM, DEMÀS DIA 30 COFFE BREACK AM. PM $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.035.440 $ 1.035.440
43211508
Computadores Personales1Unidad ARRIENDO DE EQUIPO DATA SHOW DURANTE LOS DIAS QUE DURE EL EVENTO $ 855.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 855.000 $ 855.000
50202310
Agua mineral300Unidad 2 AGUAS MINERALES DIARIAS EN LA SALA $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.400 $ 302.400
43211503
Notebook1Unidad ARRIENDO UN EQUIPO DURANTE LOS DIAS QUE DURE EL EVENO $ 585.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 585.000 $ 585.000
52161510
equipo de música1Unidad SERVICIO DE AUDIO EN SALA DURANTE LOS DIAS QUE DURE EL EVENTO $ 630.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.000 $ 630.000
90111603
Salas de reuniones o banquetes1Unidad SERVICIO DE ARRIENDO DE SALON $ 1.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000
Total Neto $ 5.207.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 989.490
TOTAL OC $ 6.197.330


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.