|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
633-1477-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
10-09-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SAE N° 862/2019 SERVICIO DE INGENIERIA AERONAUTICA PARA AERONAVES INSTITUCIONALES DE CONAF |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Contratación de consultorias, considerando especiales facultades del proveedor
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Conaf - Oficina Central - Abastecimiento |
|
Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
|
|
R.U.T. |
61.313.000-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Bulnes 285, Oficina 801. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
Fernando Arsenio Serrano Troncoso |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
|
|
R.U.T. |
61.313.000-4 |
|
Dirección de Facturación |
Paseo Bulnes N°285, Oficina 303 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Paseo Bulnes N°285, Oficina 303 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Stephanie Madeleine |
|
Razón Social |
AEROPRO SERVICIOS AERONÁUTICOS INTEGRALES SPA
|
|
R.U.T. |
76.843.411-5 |
|
Sucursal |
Stephanie Madeleine |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80111614
| Servicios temporales de ingeniería | 1 | Unidad no definida | Servicio entregado mes 1 | Servicio entregado mes 1 |
$ 5.000.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.000.000
|
$ 5.000.000
|
80111614
| Servicios temporales de ingeniería | 1 | Unidad no definida | Servicio entregado mes 2 | Servicio entregado mes 2 |
$ 5.000.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.000.000
|
$ 5.000.000
|
80111614
| Servicios temporales de ingeniería | 1 | Unidad no definida | Servicio entregado mes 3 | Servicio entregado mes 3 |
$ 5.000.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.000.000
|
$ 5.000.000
|
80111614
| Servicios temporales de ingeniería | 1 | Unidad no definida | Servicio entregado mes 4, sujeto a evaluación | Servicio entregado mes 4, sujeto a evaluación |
$ 5.000.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.000.000
|
$ 5.000.000
|
78111802
| Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos | 1 | Unidad no definida | Gastos cometidos servicios adicionales, sujetos a las condiciones indicados en los TDR | Gastos cometidos servicios adicionales, sujetos a las condiciones indicados en los TDR |
$ 9.600.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.600.000
|
$ 9.600.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 29.600.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 29.600.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.