Orden de Compra. Nº633-215-SE24 "SAE Nº 147 - ADQUISICIÓN DE CALCETINES PARA BRIGADISTAS FORESTALES - CONAF (PLAN BASE) / LICITACIÓN PÚBLICA ID 633-18-LR23"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 633-215-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-04-2024
Nombre de la Orden de Compra SAE Nº 147 - ADQUISICIÓN DE CALCETINES PARA BRIGADISTAS FORESTALES - CONAF (PLAN BASE) / LICITACIÓN PÚBLICA ID 633-18-LR23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 633-18-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Abastecimiento
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285, Oficina 801.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 712 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Paseo Bulnes 259, Of. 304
Comuna Santiago
Impuesto 117,3288
Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes 259, Of. 304
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-02-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INDUSTRIA TEXTIL MONARCH S.A.
Razón Social INDUSTRIA TEXTIL MONARCH SA
R.U.T. 90.991.000-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INDUSTRIA TEXTIL MONARCH S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46151504
Equipo de protección corporal9300ParCALCETA BOTAS CON COBRE, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OFERTA.CALCETA BOTAS CON COBRE, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OFERTA. UF 0,07 UF 0,00 UF 0,00 UF 617,5200 UF 617,5200
Total Neto UF 617,5200
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 117,3288
TOTAL OC UF 734,8488


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.