Orden de Compra. Nº633-262-CM21 "SAE N°217 - ADQUISICIÓN DE VEJIGAS DE HIDRATACIÓN (PLAN BÁSICO) - GEPRIF"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 633-262-CM21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-04-2021
Nombre de la Orden de Compra SAE N°217 - ADQUISICIÓN DE VEJIGAS DE HIDRATACIÓN (PLAN BÁSICO) - GEPRIF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Abastecimiento
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285, Oficina 801.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 882
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Av. Bulnes 285, Oficina 303.
Comuna Santiago
Impuesto 922010
Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 285, Oficina 303.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BRAIN SPA
Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA BRAIN SPA
R.U.T. 76.508.598-5
Sucursal BRAIN SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49221500
2239-17-lp14
 611 (1315167 )ACCESORIOS DEPORTIVOS DAGOWAY SISTEMA HIDRATACIÓN 3 LITROS UNIDAD 1341242(1315167) ACCESORIOS DEPORTIVOS DAGOWAY SISTEMA HIDRATACIÓN 3 LITROS UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.217.940 $ 5.217.940
Total Neto $ 5.217.940
Descuento $ 365.256
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 922.010
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 5.774.694


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.