Orden de Compra. Nº633-285-SE09 "Cuadernos Profocap."
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Nacional Forestal - CONAF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 633-285-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-03-2009
Nombre de la Orden de Compra Cuadernos Profocap.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 633-29-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Abastecimiento
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285, Oficina 303.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Av. Bulnes 285, Oficina 801.
Comuna Santiago Centro
Impuesto 343045
Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 285, Oficina 801.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-03-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Virtual S.A.
Razón Social VIRTUAL S A
R.U.T. 96.849.240-3
Sucursal Virtual S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121505
Impresión promocional o publicitaria2300Unidad Cuadernos de acuerdo a Términos de Referencia adjunto. $ 785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.805.500 $ 1.805.500
Total Neto $ 1.805.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 343.045
TOTAL OC $ 2.148.545


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.