Orden de Compra. Nº633-471-SE25 "SIC-1646 SIRE-1223 RENOVACION CONTRATO SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION DE INMUEBLES"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 633-471-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-08-2025
Nombre de la Orden de Compra SIC-1646 SIRE-1223 RENOVACION CONTRATO SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION DE INMUEBLES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 633-23-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Abastecimiento
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285, Oficina 801.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1958 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Av. Bulnes 285, Oficina 801.
Comuna Santiago
Impuesto 1394,34464
Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 285, Oficina 801.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTRUELEC. Servicios Técnicos Profesionales.
Razón Social VÍCTOR RENÉ MUÑOZ SOTO
R.U.T. 14.198.081-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CONSTRUELEC. Servicios Técnicos Profesionales.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1UnidadRenovación convenio de suministro de servicios de mantención y reparación de inmuebles de Oficina Central de CONAF proveniente de ID 633-23-LQ22, por un periodo de 36 meses.Renovación convenio de suministro de servicios de mantención y reparación de inmuebles de Oficina Central de CONAF ID 633-23-LQ22, por un periodo de 36 meses. UF 7.338,66 UF 0,00 UF 0,00 UF 7.338,6560 UF 7.338,6560
Total Neto UF 7.338,6560
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 1.394,3446
TOTAL OC UF 8.733,0006


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.