Orden de Compra. Nº633-87-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 633-14-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 633-87-TD25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 633-14-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Abastecimiento
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 179
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Paseo Bulnes N°259, Oficina 304 - Control Bienes
Comuna Santiago
Impuesto 638400
Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N°259, Oficina 304 - Control Bienes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Phos-Chek Chile
Razón Social IMPORTACIONES PHOS-CHECK CHILE LIMITADA
R.U.T. 76.404.483-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Phos-Chek Chile
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78121601
Servicios de flete1Unidad no definidaRequerimiento por emergencia domingo 9 de febrero, implica personal adicional en día festivo tanto para la carga como para el flete y para la descarga. (CLP). Destinos y cantidades para despacho Aero Carriel Sur 15.000 litros, Aero María Dolores 15.000 litros y Aeródromo Victoria 15.000 litrosDE ACUERDO A COTIZACION $ 3.360.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360.000 $ 3.360.000
Total Neto $ 3.360.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 638.400
TOTAL OC $ 3.998.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.