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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
633-87-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 633-14-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Conaf - Oficina Central - Abastecimiento |
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Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Paseo Bulnes N°259, Oficina 304 - Control Bienes |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
638400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Paseo Bulnes N°259, Oficina 304 - Control Bienes |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Phos-Chek Chile |
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Razón Social |
IMPORTACIONES PHOS-CHECK CHILE LIMITADA
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R.U.T. |
76.404.483-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Phos-Chek Chile |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78121601
| Servicios de flete | 1 | Unidad no definida | Requerimiento por emergencia domingo 9 de febrero, implica personal adicional en día festivo tanto para la carga como para el flete y para la descarga. (CLP). Destinos y cantidades para despacho Aero Carriel Sur 15.000 litros, Aero María Dolores 15.000 litros y Aeródromo Victoria 15.000 litros | DE ACUERDO A COTIZACION |
$ 3.360.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.360.000
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$ 3.360.000
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Total Neto
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$ 3.360.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 638.400
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$ 3.998.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.