Orden de Compra. Nº634-1003-AG25 "E-955. Insumos para break capacitaciones y otros"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 634-1003-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-11-2025
Nombre de la Orden de Compra E-955. Insumos para break capacitaciones y otros
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Nacional
Razón Social DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL
R.U.T. 61.004.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3500 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL
R.U.T. 61.004.000-4
Dirección de Facturación Compañía Nº1048, piso 10
Comuna Santiago
Impuesto 75236,2
Dirección de Envío de la Factura Compañía Nº1048, piso 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPORTADORA LO BELTRAN SPA
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA LO BELTRAN SPA
R.U.T. 78.063.312-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMPORTADORA LO BELTRAN SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos4000Unidad4000 VASOS DE CAFÉ POLIPAPEL. 8.5 CM DIÁMETRO DE LA BOCA/ 11 CM DE ALTURA/ 350 ML CAPACIDAD EN VOLUMEN.  $ 71,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.000 $ 284.000
14111705
Servilletas de papel40Paquete40 PAQUETES DE SERVILLETAS DE MESA. 50 UNIDADES POR PAQUETE. COLOR BLANCO  $ 362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.480 $ 14.480
14111703
Toallas de papel15Rollo15 ROLLOS DE TOALLA DE PAPEL. DOBLE HOJA. 100 METROS EL ROLLO. CADA PAQUETE DEBE TRAER UN SOLO ROLLO.  $ 2.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.960 $ 42.960
52151502
Platos desechables domésticos400Bandeja400 BANDEJAS DE CARTON OVALADAS. 26X17 CM. COLOR BLANCO.  $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
52121604
Mantel de mesa3Unidad3 MANTELES DE MESA RECTÁNGULAR. COLO AZUL, MATERIAL GÉNERO. 250X160 CM.  $ 8.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.540 $ 24.540
Total Neto $ 395.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.236
TOTAL OC $ 471.216


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.535.089-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.