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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
634-1027-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REPARACIÓN EQUIPOS PTT SOBRE LTE exp1082 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Unidad de Fomento |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL
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R.U.T. |
61.004.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Compañía Nº1048, piso 10 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
21,66 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Compañía Nº1048, piso 10 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
STRACONTECH |
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Razón Social |
OMT SPA
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R.U.T. |
76.485.491-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
STRACONTECH |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43191510
| Comunicaciones bilaterales por radio | 1 | Unidad no definida | ORD 703
DEPARTAMENTO
TECNOVIGILANCIA Y
RADIOCOMUNICACIO
NES 02-11-24 | REPARACIÓN 34
EQUIPOS PORTATIL -
MES DE MARZO
2024
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UF 46,00
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UF 0,00
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UF 0,00
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UF 46,0000
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UF 46,0000
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43191510
| Comunicaciones bilaterales por radio | 1 | Unidad no definida | ORD 704
DEPARTAMENTO
TECNOVIGILANCIA Y
RADIOCOMUNICACIO
NES 02-11-24 | REPARACIÓN 23 EQUIPOS PORTATIL -
MES DE JULIO
2024 |
UF 68,00
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UF 0,00
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UF 0,00
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UF 68,0000
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UF 68,0000
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Total Neto
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UF 114,0000
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Descuento
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UF 0,0000
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Cargos
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UF 0,0000
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IVA 19 %
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UF 21,6600
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UF 135,6600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.