Orden de Compra. Nº634-108-SE23 "Serv. Mantención ascensores"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 634-108-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-03-2023
Nombre de la Orden de Compra Serv. Mantención ascensores
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 634-32-R121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Nacional
Razón Social DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL
R.U.T. 61.004.000-4
Dirección de Unidad de Compra COMPAÑÍA Nº1048- piso 10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 675 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL
R.U.T. 61.004.000-4
Dirección de Facturación Compañía Nº1048, piso 10
Comuna Alhué
Impuesto 649800
Dirección de Envío de la Factura Compañía Nº1048, piso 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Eurobras Ascensores Ltda.
Razón Social ASESORIAS Y COMERCIALIZACION EUROBRAS ASCENSORES L
R.U.T. 76.943.510-7
Sucursal Eurobras Ascensores Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101506
Servicios de mantenimiento de ascensores9Unidad no definidaSaldo de ampliación del contrato correspondiente al periodo 2023. Vigencia hasta el 30.09.2023Servicio de mantención de ascensores emplazados en edificios de Rosas N° 1274, Compañía N° 1048 y Hospital Penal. $ 380.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.420.000 $ 3.420.000
Total Neto $ 3.420.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 649.800
TOTAL OC $ 4.069.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.