|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
634-1115-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
08-05-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Reparación Tren delantero y trasero de Vehículo institucional, F-501 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL
|
|
R.U.T. |
61.004.000-4 |
|
Dirección de Facturación |
CALLE LUCERNA 2 PONIENTE N° 2355 |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
47120 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE LUCERNA 2 PONIENTE N° 2355 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
JUAN VARGAS VARGAS |
|
Razón Social |
JUAN EDUARDO VARGAS VARGAS
|
|
R.U.T. |
2.834.777-4 |
|
Sucursal |
JUAN VARGAS VARGAS |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78180104
| Reparación de tren delantero o trasero | 1 | Unidad no definida | Reparación de Tren delantero y trasero de Vehículo Institucional N°183, | Reparación de Tren delantero y trasero de Vehículo Institucional N°183, según cotización adjunta N°453. |
$ 248.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 248.000
|
$ 248.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 248.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 47.120
|
|
$ 295.120
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.