Orden de Compra. Nº634-135-CM20 "Servicio de coffee break para Relatoría técnicas de intervención cognitivo conductual II"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 634-135-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-02-2020
Nombre de la Orden de Compra Servicio de coffee break para Relatoría técnicas de intervención cognitivo conductual II
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Nacional
Razón Social DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL
R.U.T. 61.004.000-4
Dirección de Unidad de Compra COMPAÑÍA Nº1048- piso 10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 30 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL
R.U.T. 61.004.000-4
Dirección de Facturación Compañía Nº1048, piso 10
Comuna Santiago Centro
Impuesto 432621
Dirección de Envío de la Factura Compañía Nº1048, piso 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INV MACKENNA
Razón Social INVERSIONES MACKENNA SPA
R.U.T. 76.559.039-6
Sucursal INV MACKENNA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
2239-1-LP15
Banquetes891 (1114709 )COFFEE BREAK CATERING - BÁSICO VALOR POR PERSONA 1134709(1114709) COFFEE BREAK CATERING - BÁSICO VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.396.790 $ 2.396.790
Total Neto $ 2.396.790
Descuento $ 119.840
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 432.621
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 2.709.571


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.