|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
634-1909-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
07-07-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Mantencion de Impresoras de Contabilidad, F-903 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
634-219-L115 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL
|
|
R.U.T. |
61.004.000-4 |
|
Dirección de Facturación |
CALLE LUCERNA 2 PONIENTE N° 2355 |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
68400 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE LUCERNA 2 PONIENTE N° 2355 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
JORGE LUIS ROMAN HERRERA |
|
Razón Social |
JORGE LUIS ROMAN HERRERA
|
|
R.U.T. |
6.697.302-6 |
|
Sucursal |
JORGE LUIS ROMAN HERRERA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43212110
| Impresoras multifunción o multifuncionales | 1 | Unidad | Se requiere la contratación del Servicio de “MANTENCIÓN GENERAL DE IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO”, conforme a las siguientes especificaciones técnicas:
Detalle de las Impresoras Marca Printornix, para mantención general, pre | Mantención general. |
$ 360.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 360.000
|
$ 360.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 360.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 68.400
|
|
$ 428.400
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.