Orden de Compra. Nº634-211-CM26 "Exp 219 Insumos Medicos para Punsion"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 634-211-CM26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Exp 219 Insumos Medicos para Punsion
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Nacional
Razón Social DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL
R.U.T. 61.004.000-4
Dirección de Unidad de Compra COMPAÑÍA Nº1048- piso 10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1149 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL
R.U.T. 61.004.000-4
Dirección de Facturación Compañía Nº1048, piso 10
Comuna Santiago Centro
Impuesto 187948
Dirección de Envío de la Factura Compañía Nº1048, piso 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ensus Chile SpA
Razón Social INGENIERIA, SOPORTE Y CADENA DE SUMINISTRO SPA
R.U.T. 77.025.316-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ensus Chile SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-21-LR23
GUANTE VINILO TRESOR EXAMINACIÓN-PROCEDIMIENTO VINILO S/POLVO TALLA S 100 UNIDADES200 (2231384) GUANTE VINILO TRESOR EXAMINACIÓN-PROCEDIMIENTO VINILO S/POLVO TALLA S 100 UNIDADES(2231384) GUANTE VINILO TRESOR EXAMINACIÓN-PROCEDIMIENTO VINILO S/POLVO TALLA S 100 UNIDADES ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Pedro Montt 1902 $ 1.722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 344.400 $ 344.400
0
2239-21-LR23
BANDEJA DE CURACIÓN OPERA KIT CURACIÓN 75-PKC04S CAJA UNIDAD650 (2229092) BANDEJA DE CURACIÓN OPERA KIT CURACIÓN 75-PKC04S CAJA UNIDAD(2229092) BANDEJA DE CURACIÓN OPERA KIT CURACIÓN 75-PKC04S CAJA UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Pedro Montt 1902 $ 992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 644.800 $ 644.800
Total Neto $ 989.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 187.948
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.177.148


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.