Orden de Compra. Nº
634-2477-SE11
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 634-513-L111
"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
634-2477-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-06-2011
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 634-513-L111
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
634-513-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Gendarmería de Chile
Razón Social
DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL
R.U.T.
61.004.000-4
Dirección de Unidad de Compra
Rosas N°1274, Santiago Centro
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL
R.U.T.
61.004.000-4
Dirección de Facturación
Rosas N°1274, Santiago
Comuna
Santiago Centro
Impuesto
234023
Dirección de Envío de la Factura
Rosas N°1274, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
AP INGENIERIA
Razón Social
VEGA TORRES GILBERTO FERNANDO Y OTRO
R.U.T.
53.308.948-8
Sucursal
AP INGENIERIA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
1
Unidad
Silicona transparente - 4 Tubos . VER BASES Y CRITERIOS DE EVALUACION
$ 8.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
14111523
Papel diamante
1
Unidad
Papel diamante - 1 Resma
Papel diamante - 1 Resma
$ 41.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.500
$ 41.500
14111610
Cartulina
1
Unidad
Cartulina blanca - 1 Resma
Cartulina blanca - 1 Resma
$ 24.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
23171509
Soldadura
100
Unidad
Soldadura plomo-estaño al 50% - 100 Carretes de ½ kg.c/u
Soldadura plomo-estaño al 50% - 100 Carretes de ½ kg.c/u
$ 7.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 750.000
$ 750.000
44121625
Sacapuntas
2
Unidad
Sacapuntas de mesa atornillable
$ 9.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.000
$ 19.000
44121708
Marcadores
20
Unidad
Lápices scharper permanentes marca CD
Lápices scharper permanentes marca CD
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
60121132
Papel calco
1
Unidad
Papel Calco color rojo azul - 1 caja
$ 5.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.200
$ 5.200
60121219
Pintura vidrio o cerámica cocida al horno
6
Unidad
Pátina negra - 6 Botellas de 250 cc c/u
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
60121219
Pintura vidrio o cerámica cocida al horno
6
Unidad
Pátina cobre - 6 Botellas de 250 cc c/u
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
60124401
Hoja o lámina de cobre
40
Unidad
Cinta cooper-foil de ¼ - 40 Carretes
Cinta cooper-foil de ¼ - 40 Carretes
$ 7.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 314.000
$ 314.000
Total Neto
$ 1.231.700
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 234.023
TOTAL OC
$ 1.465.723
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.