Orden de Compra. Nº634-2477-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 634-513-L111"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 634-2477-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-06-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 634-513-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 634-513-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gendarmería de Chile
Razón Social DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL
R.U.T. 61.004.000-4
Dirección de Unidad de Compra Rosas N°1274, Santiago Centro
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL
R.U.T. 61.004.000-4
Dirección de Facturación Rosas N°1274, Santiago
Comuna Santiago Centro
Impuesto 234023
Dirección de Envío de la Factura Rosas N°1274, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AP INGENIERIA
Razón Social VEGA TORRES GILBERTO FERNANDO Y OTRO
R.U.T. 53.308.948-8
Sucursal AP INGENIERIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1UnidadSilicona transparente - 4 Tubos . VER BASES Y CRITERIOS DE EVALUACION  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
14111523
Papel diamante1UnidadPapel diamante - 1 ResmaPapel diamante - 1 Resma $ 41.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.500 $ 41.500
14111610
Cartulina1UnidadCartulina blanca - 1 ResmaCartulina blanca - 1 Resma $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
23171509
Soldadura100UnidadSoldadura plomo-estaño al 50% - 100 Carretes de ½ kg.c/uSoldadura plomo-estaño al 50% - 100 Carretes de ½ kg.c/u $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000
44121625
Sacapuntas2UnidadSacapuntas de mesa atornillable  $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
44121708
Marcadores20UnidadLápices scharper permanentes marca CDLápices scharper permanentes marca CD $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
60121132
Papel calco1UnidadPapel Calco color rojo azul - 1 caja  $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
60121219
Pintura vidrio o cerámica cocida al horno6UnidadPátina negra - 6 Botellas de 250 cc c/u  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
60121219
Pintura vidrio o cerámica cocida al horno6UnidadPátina cobre - 6 Botellas de 250 cc c/u  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
60124401
Hoja o lámina de cobre40UnidadCinta cooper-foil de ¼ - 40 CarretesCinta cooper-foil de ¼ - 40 Carretes $ 7.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 314.000 $ 314.000
Total Neto $ 1.231.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 234.023
TOTAL OC $ 1.465.723


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.