|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
634-2534-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
14-06-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
F/642, 634-457-L110 Insumos Dentales Farmacia Central. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
634-457-L110 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL
|
|
R.U.T. |
61.004.000-4 |
|
Dirección de Facturación |
Rosas N°1274, Santiago |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
16150 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Rosas N°1274, Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Lugamed S.A. |
|
Razón Social |
LUGAMED S A
|
|
R.U.T. |
96.927.260-1 |
|
Sucursal |
Lugamed S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42151803
| Cápsulas de amalgama dental | 10 | Unidad | Amalgama 1 onza 30 grs. | Amalgama 1 onza 30 grs. |
$ 8.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 85.000
|
$ 85.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 85.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 16.150
|
|
$ 101.150
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.