Orden de Compra. Nº634-3179-SE09 "regulariza Pago de Factura N° 8768"
Recuerde que el responsable del pago es Gendarmería de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 634-3179-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 15-07-2009
Nombre de la Orden de Compra regulariza Pago de Factura N° 8768
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gendarmería de Chile
Razón Social Gendarmería de Chile
R.U.T. 61.004.000-4
Dirección de Unidad de Compra Rosas N°1274, Santiago Centro
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gendarmería de Chile
R.U.T. 61.004.000-4
Dirección de Facturación Rosas N°1274, Santiago
Comuna Santiago Centro
Impuesto 142140,756113
Dirección de Envío de la Factura Rosas N°1274, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PATRONATO NACIONAL DE REOS - Casa Matriz
Razón Social PATRONATO NACIONAL DE REOS
R.U.T. 70.629.100-8
Sucursal PATRONATO NACIONAL DE REOS - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Pan fresco1187Unidad no definidaPanPan $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 747.810 $ 748.109
Total Neto $ 748.109
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 142.141
TOTAL OC $ 890.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.