Orden de Compra. Nº634-342-AG26 "Exp n°378 DSP/SS.EE Adquisición de Útiles de Aseo para el Servicio de alimentación del SS.EE a compra ágil: 634-162-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 634-342-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Exp n°378 DSP/SS.EE Adquisición de Útiles de Aseo para el Servicio de alimentación del SS.EE a compra ágil: 634-162-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Nacional
Razón Social DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL
R.U.T. 61.004.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1562 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL
R.U.T. 61.004.000-4
Dirección de Facturación Compañía Nº1048, piso 10
Comuna Santiago
Impuesto 613264,9
Dirección de Envío de la Factura Compañía Nº1048, piso 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO DK
Razón Social GRUPO DK SERVICIOS LIMITADA
R.U.T. 76.556.184-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRUPO DK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgicos20Caja20 CAJAS DE GUANTES DE NITRILO DE 100 UNIDADES, TALLAS M Y L, SIN POLVO SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS P  $ 3.113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.260 $ 62.260
42131611
Gorras de quirófano20Caja20 CAJAS DE COFIAS DE 100 UNIDADES SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos500Unidad500 UNIDADES DE LAVALOZA CONCENTRADO DE 5 LTS SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES   $ 1.893,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 946.500 $ 946.500
47131821
Compuestos desengrasantes100Unidad100 UNIDADES DE DESENGRASANTE INDUSTRIAL DE 5 LTSSE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS   $ 1.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.900 $ 178.900
12141901
Cloro Cl300Unidad300 UNIDADES DE CLORO PURO DE 5 LTSSE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA   $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 428.700 $ 428.700
47121605
Limpiadores de suelo350Unidad350 UNIDADES DE LIMPIA PISO DE 5 LTS, VARIEDAD AROMASSE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS   $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 485.450 $ 485.450
47131805
Limpiadores de uso general100Unidad100 UNIDADES DE LIMPIA VIDRIOS DE 5 LTS SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS  $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.000 $ 128.000
47131502
Paños de limpieza100Unidad100 PACK DE PAÑO MULTIUSO, PACK DE 7 UNIDADES SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS   $ 833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.300 $ 83.300
47121812
Raspadores de limpieza200Unidad100 PACK DE VIRUTILLA FINA PARA OLLAS, PACK 25 UNIDADES 100 PACK DE VIRUTILLA GRUESA PARA OLLAS, PACK DE 25 UNIDADES SE ADJUNTAN   $ 4.413,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882.600 $ 882.600
Total Neto $ 3.227.710
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 613.265
TOTAL OC $ 3.840.975


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.