Orden de Compra. Nº
634-342-AG26
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Exp n°378 DSP/SS.EE Adquisición de Útiles de Aseo para el Servicio de alimentación del SS.EE a compra ágil: 634-162-COT26
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Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
634-342-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
09-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
Exp n°378 DSP/SS.EE Adquisición de Útiles de Aseo para el Servicio de alimentación del SS.EE a compra ágil: 634-162-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección Nacional
Razón Social
DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL
R.U.T.
61.004.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1562 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL
R.U.T.
61.004.000-4
Dirección de Facturación
Compañía Nº1048, piso 10
Comuna
Santiago
Impuesto
613264,9
Dirección de Envío de la Factura
Compañía Nº1048, piso 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
10-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
GRUPO DK
Razón Social
GRUPO DK SERVICIOS LIMITADA
R.U.T.
76.556.184-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
GRUPO DK
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgicos
20
Caja
20 CAJAS DE GUANTES DE NITRILO DE 100 UNIDADES, TALLAS M Y L, SIN POLVO SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS P
$ 3.113,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.260
$ 62.260
42131611
Gorras de quirófano
20
Caja
20 CAJAS DE COFIAS DE 100 UNIDADES SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.000
$ 32.000
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos
500
Unidad
500 UNIDADES DE LAVALOZA CONCENTRADO DE 5 LTS SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES
$ 1.893,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 946.500
$ 946.500
47131821
Compuestos desengrasantes
100
Unidad
100 UNIDADES DE DESENGRASANTE INDUSTRIAL DE 5 LTSSE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS
$ 1.789,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 178.900
$ 178.900
12141901
Cloro Cl
300
Unidad
300 UNIDADES DE CLORO PURO DE 5 LTSSE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 428.700
$ 428.700
47121605
Limpiadores de suelo
350
Unidad
350 UNIDADES DE LIMPIA PISO DE 5 LTS, VARIEDAD AROMASSE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 485.450
$ 485.450
47131805
Limpiadores de uso general
100
Unidad
100 UNIDADES DE LIMPIA VIDRIOS DE 5 LTS SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS
$ 1.280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 128.000
$ 128.000
47131502
Paños de limpieza
100
Unidad
100 PACK DE PAÑO MULTIUSO, PACK DE 7 UNIDADES SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS
$ 833,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 83.300
$ 83.300
47121812
Raspadores de limpieza
200
Unidad
100 PACK DE VIRUTILLA FINA PARA OLLAS, PACK 25 UNIDADES 100 PACK DE VIRUTILLA GRUESA PARA OLLAS, PACK DE 25 UNIDADES SE ADJUNTAN
$ 4.413,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 882.600
$ 882.600
Total Neto
$ 3.227.710
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 613.265
TOTAL OC
$ 3.840.975
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.