Orden de Compra. Nº634-4439-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 634-1037-L111"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 634-4439-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-09-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 634-1037-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 634-1037-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gendarmería de Chile
Razón Social DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL
R.U.T. 61.004.000-4
Dirección de Unidad de Compra Rosas N°1274, Santiago Centro
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL
R.U.T. 61.004.000-4
Dirección de Facturación Rosas N°1274, Santiago
Comuna Santiago Centro
Impuesto 301340
Dirección de Envío de la Factura Rosas N°1274, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Partner Limitada
Razón Social Comercial Partner Limitada
R.U.T. 76.070.435-0
Sucursal Comercial Partner Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121706
Lápices de madera2000UnidadUnidades de lápices mina ecológicos, tamaño corto, de 1 color. Ver Archivo en PDF  $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices2000UnidadUnidades de bolígrafos retractiles de 1 color, incorporado el Logo Institucional y la siguiente frase: “GENDARMERIA DE CHILE UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA”.  $ 146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.000 $ 291.000
46171515
Estuches de llaves o llaveros1000UnidadUnidades de llaveros de goma, con el logo Institucional  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000
46171515
Estuches de llaves o llaveros1000UnidadUnidades de llaveros de goma, con logo Unidad de Atención Ciudadana. Ver archivo con Logos  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos3000UnidadUnidades de caramelos drops, de sabor frambuesa, en sachet con logo Institucional. Ver archivo con Logo  $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000
80141605
Regalos publicitarios1000UnidadGlobos impresos en una cara, de color blanco, de 12” con varilla y portaglobosGlobos impresos en una cara, de color blanco, de 12” con varilla y portaglobos $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
Total Neto $ 1.586.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 301.340
TOTAL OC $ 1.887.340


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.