Orden de Compra. Nº634-4501-SE09 "Regulariza pago de factura 8787"
Recuerde que el responsable del pago es Gendarmería de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 634-4501-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 22-09-2009
Nombre de la Orden de Compra Regulariza pago de factura 8787
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gendarmería de Chile
Razón Social Gendarmería de Chile
R.U.T. 61.004.000-4
Dirección de Unidad de Compra Rosas N°1274, Santiago Centro
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gendarmería de Chile
R.U.T. 61.004.000-4
Dirección de Facturación Rosas N°1274, Santiago
Comuna Santiago Centro
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Rosas N°1274, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PATRONATO NACIONAL DE REOS - Casa Matriz
Razón Social PATRONATO NACIONAL DE REOS
R.U.T. 70.629.100-8
Sucursal PATRONATO NACIONAL DE REOS - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco1636Unidad no definida Pan fresco $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.227.000 $ 1.227.000
Total Neto $ 1.227.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.227.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.