|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
634-5219-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
27-10-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
F/1463, 634-1098-L111 Sillas PANAR. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
634-1098-L111 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL
|
|
R.U.T. |
61.004.000-4 |
|
Dirección de Facturación |
Rosas N°1274, Santiago |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
29389,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Rosas N°1274, Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Office Pro- |
|
Razón Social |
ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.178.530-k |
|
Sucursal |
Office Pro- |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
56101504
| Sillas | 30 | Unidad | Sillas Plegables, ancho 43 cm x 93 cm alto aprox., armada: ancho 43 cm x 79 cm alto; asiento: frente 38 cm x 39 cm fondo aprox. | SILLA PLEGABLE
|
$ 5.156,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 154.680
|
$ 154.680
|
|
|
Total Neto
|
$ 154.680
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 29.389
|
|
$ 184.069
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.