Orden de Compra. Nº634-87-CM17 "F-40 VIVERES SSEE FEB-2017"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 634-87-CM17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-01-2017
Nombre de la Orden de Compra F-40 VIVERES SSEE FEB-2017
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gendarmería de Chile
Razón Social DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL
R.U.T. 61.004.000-4
Dirección de Unidad de Compra Rosas 1274
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL
R.U.T. 61.004.000-4
Dirección de Facturación Rosas N°1274, Santiago
Comuna Santiago Centro
Impuesto 69055,272
Dirección de Envío de la Factura Rosas N°1274, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alimentos Osku S.A.
Razón Social ALIMENTOS OSKU S A
R.U.T. 96.847.540-1
Sucursal Alimentos Osku S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192401
2239-23-LP13
Mermeladas o gelatinas o conservas de fruta16 (1021769) MERMELADA OSKU MORA 20G 192 UNIDADES 1041769(1021769) MERMELADA OSKU MORA 20G 192 UNIDADES; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.400 $ 106.400
50192403
2239-23-LP13
Miel16 (1022615) MIEL OSKU DE ABEJAS 20G 192 UNIDADES 1042615(1022615) MIEL OSKU DE ABEJAS 20G 192 UNIDADES; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 16.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.720 $ 260.720
Total Neto $ 367.120
Descuento $ 3.671
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.055
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 432.504


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.