Orden de Compra. Nº634-962-SE10 "634-93-L110, Insumos de Lavandería Hospital Penal."
Recuerde que el responsable del pago es Gendarmería de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 634-962-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-03-2010
Nombre de la Orden de Compra 634-93-L110, Insumos de Lavandería Hospital Penal.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 634-93-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gendarmería de Chile
Razón Social Gendarmería de Chile
R.U.T. 61.004.000-4
Dirección de Unidad de Compra Rosas N°1274, Santiago Centro
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gendarmería de Chile
R.U.T. 61.004.000-4
Dirección de Facturación Rosas N°1274, Santiago
Comuna Santiago Centro
Impuesto 23427
Dirección de Envío de la Factura Rosas N°1274, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AROLIMP
Razón Social RICARDO ANTONIO ARO PAVISSICH
R.U.T. 5.300.264-1
Sucursal AROLIMP
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131811
Productos de lavandería150LitroLitros de Espuma Clorada.Litros de Espuma Clorada. $ 822,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.300 $ 123.300
Total Neto $ 123.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.427
TOTAL OC $ 146.727


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.