Orden de Compra. Nº635-1068-OC07 "CENTRO DE SALUD SAPUNAR ( FORMULARIOS ) 635-173-CO"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Arica
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 635-1068-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-09-2007
Nombre de la Orden de Compra CENTRO DE SALUD SAPUNAR ( FORMULARIOS ) 635-173-CO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas COMP. PPTARIO. N° 3508, OT N° 50 CENTRO DE SALUD SAPUNAR. Nota : Consultas por pago de factura llamar a los teléfonos (58) 204726-204727 del Depto. de Finanzas.
Proveniente de Licitación 635-173-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos
Razón Social Servicio de Salud Arica
R.U.T. 61.606.000-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 45 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Arica
R.U.T. 61.606.000-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso
Comuna -1
Impuesto 10094,7
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CASTILLO ZUÑIGA ELIZABETH GLORIA Y OTRA
R.U.T. 53.299.826-3
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Total Neto $ 53.130
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.095
TOTAL OC $ 63.225


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.