Orden de Compra. Nº635-1157-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 635-99-L118"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 635-1157-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-07-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 635-99-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 635-99-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA
R.U.T. 61.606.000-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a la Ley de Presupuesto Hacienda de fecha 29 de Agosto del año 2011, en la cual señala la obligatoriedad de los Servicios a cumplir con sus compromisos de pago en 30 días con la excepción de los Servicios de Salud, autorizados a cancelar en
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA
R.U.T. 61.606.000-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso
Comuna Arica
Impuesto 54340
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PCA
Razón Social MARIA DEL PILAR CAVALLA ALASTUEY
R.U.T. 8.094.064-5
Sucursal PCA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42295406
Bastoncillos, esponjas o apósitos de gasa quirúrgicos para laparotomía o especialidades detectables por rayos X10CajaGASA ESTERIL 5X5 (CAJA DE 50 UNIDADES)GASA ESTERIL 5X5 SOBRE CON 2 UNID. CAJA X 50 - DESPACHO EN 2 DIAS HABILES - FLETE INCL. $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
42151627
Espejos o mangos de espejos dentales100UnidadESPEJO N°4 CON MANGOESPEJO DENTAL NRO. 4 CON MANGO - ACERO QUIRURGICO INOX ALEMAN AUTOCLAVE - PROC. ALEMANA - GTIA 2 AÑOS - DESPACHO EN 2 DIAS HABILES - FLETE INCL. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
42151640
Pinzas dentales40UnidadPINZAS DE USO DENTALPINZA DE EXAMEN DENTAL MERIAM BIANGULADA - ACERO QUIRURGICO INOX ALEMAN AUTOCLAVE - PROC. ALEMANA - GTIA 2 AÑOS - DESPACHO EN 2 DIAS HABILES - FLETE INCL. $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
42151624
Piezas de mano dentales o accesorios20UnidadCUCHARETA CARIES 76X76 UNIDAD 95-75/76CUCHARETA DE CARIES 75-76 TIPO MAILLEFER - ACERO QUIRURGICO INOX ALEMAN AUTOCLAVE - PROC. ALEMANA - GTIA 2 AÑOS - DESPACHO EN 2 DIAS HABILES - FLETE INCL. $ 7.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.000 $ 147.000
Total Neto $ 286.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.340
TOTAL OC $ 340.340


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.