Orden de Compra. Nº
635-1166-SE24
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AMBULANCIA N°141, OT 1384
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DE ARICA Y PARINACOTA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
635-1166-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AMBULANCIA N°141, OT 1384
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
635-19-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SERVICIO DE SALUD DE ARICA
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DE ARICA Y PARINACOTA
R.U.T.
61.606.000-7
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 305, Primer Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2967
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DE ARICA Y PARINACOTA
R.U.T.
61.606.000-7
Dirección de Facturación
Arturo Prat 305, Primer Piso
Comuna
1
Impuesto
982868,1
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 305, Primer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
KAUFMANN S.A - SUC. ARICA
Razón Social
KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS
R.U.T.
92.475.000-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
KAUFMANN S.A - SUC. ARICA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
25101703
Ambulancias
1
Unidad no definida
MANTENCIÓN PREVENTIVA 02 en ambulancia N°141, código de convenio MBPF02. Valores en Resolución Exenta N°1085/2024, Aprueba Contrato.
MANTENCIÓN PREVENTIVA 02 en ambulancia N°141, código de convenio MBPF02. Valores en Resolución Exenta N°1085/2024, Aprueba Contrato.
$ 1.950.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.950.345
$ 1.950.345
25101703
Ambulancias
1
Unidad no definida
CAMBIO DE BATERÍA PRINCIPAL LIBRE MANTENCIÓN en ambulancia N°141, código de convenio MBPF23. Valores en Resolución Exenta N°1085/2024, Aprueba Contrato.
CAMBIO DE BATERÍA PRINCIPAL LIBRE MANTENCIÓN en ambulancia N°141, código de convenio MBPF23. Valores en Resolución Exenta N°1085/2024, Aprueba Contrato.
$ 230.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 230.000
$ 230.000
25101703
Ambulancias
1
Unidad no definida
CAMBIO KIT DE EMBRAGUE (Incluye volante bimasa, disco, prensa, rodamiento de empuje con bomba receptora y cambio de líquido de frenos) en ambulancia N°141, código de convenio MBPNF35. Valores en Resolución Exenta N°1085/2024, Aprueba Contrato.
CAMBIO KIT DE EMBRAGUE (Incluye volante bimasa, disco, prensa, rodamiento de empuje con bomba receptora y cambio de líquido de frenos) en ambulancia N°141, código de convenio MBPNF35. Valores en Resolución Exenta N°1085/2024, Aprueba Contrato.
$ 2.992.645,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.992.645
$ 2.992.645
Total Neto
$ 5.172.990
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 982.868
TOTAL OC
$ 6.155.858
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.