Orden de Compra. Nº635-1166-SE24 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AMBULANCIA N°141, OT 1384"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DE ARICA Y PARINACOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 635-1166-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-08-2024
Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AMBULANCIA N°141, OT 1384
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 635-19-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD DE ARICA
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA Y PARINACOTA
R.U.T. 61.606.000-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305, Primer Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2967
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA Y PARINACOTA
R.U.T. 61.606.000-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso
Comuna 1
Impuesto 982868,1
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. ARICA
Razón Social KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS
R.U.T. 92.475.000-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. ARICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101703
Ambulancias1Unidad no definidaMANTENCIÓN PREVENTIVA 02 en ambulancia N°141, código de convenio MBPF02. Valores en Resolución Exenta N°1085/2024, Aprueba Contrato.MANTENCIÓN PREVENTIVA 02 en ambulancia N°141, código de convenio MBPF02. Valores en Resolución Exenta N°1085/2024, Aprueba Contrato. $ 1.950.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950.345 $ 1.950.345
25101703
Ambulancias1Unidad no definidaCAMBIO DE BATERÍA PRINCIPAL LIBRE MANTENCIÓN en ambulancia N°141, código de convenio MBPF23. Valores en Resolución Exenta N°1085/2024, Aprueba Contrato.CAMBIO DE BATERÍA PRINCIPAL LIBRE MANTENCIÓN en ambulancia N°141, código de convenio MBPF23. Valores en Resolución Exenta N°1085/2024, Aprueba Contrato. $ 230.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000
25101703
Ambulancias1Unidad no definidaCAMBIO KIT DE EMBRAGUE (Incluye volante bimasa, disco, prensa, rodamiento de empuje con bomba receptora y cambio de líquido de frenos) en ambulancia N°141, código de convenio MBPNF35. Valores en Resolución Exenta N°1085/2024, Aprueba Contrato.CAMBIO KIT DE EMBRAGUE (Incluye volante bimasa, disco, prensa, rodamiento de empuje con bomba receptora y cambio de líquido de frenos) en ambulancia N°141, código de convenio MBPNF35. Valores en Resolución Exenta N°1085/2024, Aprueba Contrato. $ 2.992.645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.992.645 $ 2.992.645
Total Neto $ 5.172.990
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 982.868
TOTAL OC $ 6.155.858


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.