Orden de Compra. Nº635-1373-R106 "BODEGA DSSA ( Material de escritorio )"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Arica
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 635-1373-R106
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2006
Nombre de la Orden de Compra BODEGA DSSA ( Material de escritorio )
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas COMP. PPTARIO. N° 4725, OT N° 4105 DIRECCION SSA. y BODEGA.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos
Razón Social Servicio de Salud Arica
R.U.T. 61.606.000-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 40 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Arica
R.U.T. 61.606.000-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso
Comuna Arica
Impuesto 5237,008
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social YANULAQUE Y CIA LTDA
R.U.T. 81.056.900-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111514
Cuadernos o tacos40UnidadCuadernos o tacosTACO CALENDARIO GRANDE AÑO 2007 $ 689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.560 $ 27.563
Total Neto $ 27.563
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 5.237
TOTAL OC $ 32.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.