Orden de Compra. Nº
635-154-SE26
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA MAXUS N°03. CÓDIGOS MXPF02, MXPF03, MXPF04, MXPF05, MXPF06, MXPF14 Y MXPF26.
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DE ARICA Y PARINACOTA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
635-154-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
18-02-2026
Nombre de la Orden de Compra
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA MAXUS N°03. CÓDIGOS MXPF02, MXPF03, MXPF04, MXPF05, MXPF06, MXPF14 Y MXPF26.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
635-19-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SERVICIO DE SALUD DE ARICA
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DE ARICA Y PARINACOTA
R.U.T.
61.606.000-7
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 305, Primer Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 493
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DE ARICA Y PARINACOTA
R.U.T.
61.606.000-7
Dirección de Facturación
Arturo Prat 305, Primer Piso
Comuna
Arica
Impuesto
108870
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 305, Primer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
KAUFMANN S.A - SUC. ARICA
Razón Social
KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS
R.U.T.
92.475.000-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
KAUFMANN S.A - SUC. ARICA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CÓDIGO MXPF02.
CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CÓDIGO MXPF02.
$ 180.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 180.000
$ 180.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
CAMBIO DE FILTRO ACEITE DE MOTOR, CÓDIGO MXPF03.
CAMBIO DE FILTRO ACEITE DE MOTOR, CÓDIGO MXPF03.
$ 40.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CÓDIGO MXPF04.
CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CÓDIGO MXPF04.
$ 40.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, CÓDIGO MXPF05.
CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, CÓDIGO MXPF05.
$ 71.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.000
$ 71.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
CAMBIO DE FILTRO DEL AIRE ACONDICIONADO, CÓDIGO MXPF06.
CAMBIO DE FILTRO DEL AIRE ACONDICIONADO, CÓDIGO MXPF06.
$ 71.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.000
$ 71.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
MANTENCIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO, CÓDIGO MCPF14.
MANTENCIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO, CÓDIGO MCPF14.
$ 71.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.000
$ 71.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
ALINEAMIENTO, BALANCES Y ROTACIÓN DE NEUMÁTICOS, CÓDIGO MXPF26.
ALINEAMIENTO, BALANCES Y ROTACIÓN DE NEUMÁTICOS, CÓDIGO MXPF26.
$ 100.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.000
$ 100.000
Total Neto
$ 573.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 108.870
TOTAL OC
$ 681.870
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.