Orden de Compra. Nº635-1802-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 635-240-LP11"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 635-1802-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-02-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 635-240-LP11
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 635-240-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA
R.U.T. 61.606.000-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA
R.U.T. 61.606.000-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso
Comuna Arica
Impuesto 1660125
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pilasi y Errázuriz Limitada
Razón Social PILASI Y ERRAZURIZ LIMITADA
R.U.T. 76.035.740-5
Sucursal Pilasi y Errázuriz Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42141607
Orinales de enfermo para uso general250UnidadCHATAS, SEGUN EETT ADJUNTA  $ 34.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.737.500 $ 8.737.500
Total Neto $ 8.737.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.660.125
TOTAL OC $ 10.397.625


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.