Orden de Compra. Nº635-1818-SE21 "IMPRESIONES 635-178-R221"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 635-1818-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-12-2021
Nombre de la Orden de Compra IMPRESIONES 635-178-R221
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 635-178-R221
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA
R.U.T. 61.606.000-7
Dirección de Unidad de Compra DEPENDENCIAS DEL SSA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5666 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto Hacienda que con fecha 29 de Agosto del año 2011, en la cual señala la obligatoriedad de los Servicios a cumplir con sus compromisos de pago en 30 días con la excepción SSA.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA
R.U.T. 61.606.000-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso
Comuna Arica
Impuesto 337820
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor silkscreen e.i.r.l.
Razón Social JUSTINO FLORES FLORES ARTES GRAFICAS SILK-SCREEN E
R.U.T. 52.002.006-3
Sucursal silkscreen e.i.r.l.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31241702
Espejos metálicos500UnidadESPEJO IMPRESO TEXTO AUTO EXAMEN DE MAMAS.ESPEJO PARA BOLSILLO CARTERA CON IMAGEN Y LOGO CANCER DE MAMAS $ 872,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 436.000 $ 436.000
55101520
Hojas o Folletos de Instrucciones1000UnidadTRIPTICO MUJER DATEUNTIEMPO EN PAPEL COUCHE TRIPTICOS DATE UN TIEMPO PAPEL COUCHE 150 GRS 4X4 COLOR CON DOS PLIZADOS TAMAÑO 11 $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
53121608
Bolsas para compras500UnidadBOLSAS ECOLOGICAS, SE ADJUNTA DISEÑO DE REFERENCIABOLSAS ECOLOGICAS TNT 40X30 -12 A UN COLOR 1 CARA OIRS $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
53121608
Bolsas para compras600UnidadBOLSAS ECOLOGICAS PEQUEÑA FUCSIA CON LOGO DE CINTA COLOR CANCER CERVICOUTERINOBOLSAS ECOLOGICAS TNT 30X25 IMPRESION AL UN COLOR A CARA CANCER LOGO $ 1.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 642.000 $ 642.000
Total Neto $ 1.778.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 337.820
TOTAL OC $ 2.115.820


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.