Orden de Compra. Nº635-1838-R107 "CERTIFICADOS (CAPACITACION )"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Arica
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 635-1838-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2007
Nombre de la Orden de Compra CERTIFICADOS (CAPACITACION )
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas COMPR. PPTARIO. Nº 5189, OT Nº 4373 CAPACITACION DSSA, PAC 2007, LEY N° 18.834.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos
Razón Social Servicio de Salud Arica
R.U.T. 61.606.000-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 45 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Arica
R.U.T. 61.606.000-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso
Comuna -1
Impuesto 8941,1758
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Orlando del Rosario Pérez Reinoso
R.U.T. 6.671.146-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60101610
Certificados específicos de asignatura200UnidadCertificados específicos de asignaturaCertificados T/ carta, papel opalina a color,con nombre impreso y nota $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.000 $ 47.059
Total Neto $ 47.059
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.941
TOTAL OC $ 56.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.