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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
635-188-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE 84 FRASCOS DE TOALLAS HUMEDAS DEFINFECTANTES OT N°209 ID: 635-60-COT26 2DO LLAMADO CC:SAMU |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DE ARICA Y PARINACOTA
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R.U.T. |
61.606.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat 305, Primer Piso |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
63951,72 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 305, Primer Piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Mr Office Ltda. |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS MISTER OFFICE Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
76.212.161-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Mr Office Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42281912
| Toallas de esterilización | 84 | Frasco | SE SOLICITA COTIZACIÓN DE 84 FRASCOS DE TOALLAS HUMEDAS DEFINFECTANTES DE 105 UNIDADES (CADA FRASCO), MEDIDAS DE 14 x 20 cms., SIMILAR A LA MARCA IGENIX, CON FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A 24 MESES. COMPLETAR Y ADJUNTAR ANEXO COTIZACIÓN DETALLADA. EN CASO CONTRARIO LA OFERTA SERA DECLARADA INADMISIBLE. | |
$ 4.007,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 336.588
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$ 336.588
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Total Neto
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$ 336.588
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 63.952
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$ 400.540
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.