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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
635-192-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-03-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TRATO DIRECTO "REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA EN ESSMA SUR" |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DE ARICA Y PARINACOTA
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R.U.T. |
61.606.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat 305, Primer Piso |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
2868406,25 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 305, Primer Piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CONSTRUCTORA MLEMA |
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Razón Social |
EMPRESA DE CONSTRUCCION Y OBRAS NICKOLAS LEMA AGUI
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R.U.T. |
77.721.577-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CONSTRUCTORA MLEMA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73101611
| Servicios de producción de pinturas, barnices o la | 1 | Global | TRATO DIRECTO REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA EN ESSMA SUR . ARTÍCULO N°10 PUNTO 7 LETRA L. DECRETO N°250 DE 2004 DEL MINISTERIO DE HACIENDA | TRATO DIRECTO REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA EN ESSMA SUR . ARTÍCULO N°10 PUNTO 7 LETRA L. DECRETO N°250 DE 2004 DEL MINISTERIO DE HACIENDA |
$ 15.096.875,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.096.875
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$ 15.096.875
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Total Neto
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$ 15.096.875
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.868.406
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$ 17.965.281
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.