Orden de Compra. Nº
635-1965-SE22
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REPARACIONES VARIAS CAMPING BIENESTAR OT 1939
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DE ARICA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
635-1965-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
23-12-2022
Nombre de la Orden de Compra
REPARACIONES VARIAS CAMPING BIENESTAR OT 1939
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
635-123-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Recursos Físicos
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DE ARICA
R.U.T.
61.606.000-7
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 305, Primer Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5668
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Ley de Presupuesto Hacienda vigente, en la cual señala la obligatoriedad de los Servicios a cumplir con sus compromisos de pago en 30 días con la excepción de los Servicios de Salud, autorizados a cancelar en 45 días.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DE ARICA
R.U.T.
61.606.000-7
Dirección de Facturación
Arturo Prat 305, Primer Piso
Comuna
Arica
Impuesto
362932,3
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 305, Primer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ivan Enrique
Razón Social
servicio y arriendo de maquinarias ivan vergara sa
R.U.T.
76.190.887-1
Sucursal
Ivan Enrique
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72101701
Servicios de hormigón o estuco para exteriores
9
Litro
PROVISIÓN Y APLICACIÓN DE PUENTE DE ADHERENCIA (CAVE BOND O SIMILAR) SOBRE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN. VALORES EN RESOLUCIÓN EXENTA N°2205 CÓDIGO OT319 Y COTIZACIÓN N°42 ADJUNTA.
PROVISIÓN Y APLICACIÓN DE PUENTE DE ADHERENCIA (CAVE BOND O SIMILAR) SOBRE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN. SEGÚN COTIZACIÓN N°42.
$ 15.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 140.400
$ 140.400
72102703
Servicios de limpieza de suelos
4
Metro Cuadrado
ASEO Y ENTREGA DE OBRA. VALORES EN RESOLUCIÓN EXENTA N°2205 CÓDIGO N°103, Y COTIZACIÓN N°42 ADJUNTA.
ASEO Y ENTREGA DE OBRA. SEGÚN COTIZACIÓN N°42.
$ 19.375,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.500
$ 77.500
72102702
Revestimiento, instalación o mantenimiento de suel
30
Metro Cuadrado
RETIRO DE REVESTIMIENTO DE PISO (BALDOSAS, PISO FLOTANTE, CERÁMICAS O SIMILAR). VALORES EN RESOLUCIÓN EXENTA N°2205 CÓDIGO OT212 Y COTIZACIÓN N°42 ADJUNTA.
RETIRO DE REVESTIMIENTO DE PISO (BALDOSAS, PISO FLOTANTE, CERÁMICAS O SIMILAR). SEGÚN COTIZACIÓN N°42.
$ 8.145,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 244.350
$ 244.350
72102702
Revestimiento, instalación o mantenimiento de suel
30
Metro Cuadrado
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO DE PISO CERÁMICO 40X40. SE CONSIDERA FRAGUE Y ADHESIVO. VALORES EN RESOLUCIÓN EXENTA N°2205 CÓDIGO OT431 Y COTIZACIÓN N°42 ADJUNTA.
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO DE PISO CERÁMICO 40X40. SE CONSIDERA FRAGUE Y ADHESIVO. SEGÚN COTIZACIÓN N°42.
$ 34.662,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.039.860
$ 1.039.860
72101701
Servicios de hormigón o estuco para exteriores
17
Metro Cuadrado
REPARACIÓN DE RADIER HORMIGÓN (INCLUYE MATERIALES CON TEMINACIÓN IGUAL O SIMILAR A LA EXISTENTE). VALORES EN RESOLUCIÓN EXENTA N°2205 CÓDIGO OT308 Y COTIZACIÓN N°42 ADJUNTA.
REPARACIÓN DE RADIER HORMIGÓN (INCLUYE MATERIALES CON TEMINACIÓN IGUAL O SIMILAR A LA EXISTENTE). SEGÚN COTIZACIÓN N°42.
$ 21.580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 366.860
$ 366.860
76111501
Servicios de limpieza de edificios
2
Metro Cúbico
RETIRO DE ESCOMBROS. VALORES EN RESOLUCIÓN EXENTA N°2205 CÓDIGO OT101 Y COTIZACIÓN N°42 ADJUNTA.
RETIRO DE ESCOMBROS. SEGÚN COTIZACIÓN N°42.
$ 20.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.200
$ 41.200
Total Neto
$ 1.910.170
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 362.932
TOTAL OC
$ 2.273.102
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.