Orden de Compra. Nº635-1965-SE22 "REPARACIONES VARIAS CAMPING BIENESTAR OT 1939"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 635-1965-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-12-2022
Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES VARIAS CAMPING BIENESTAR OT 1939
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 635-123-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA
R.U.T. 61.606.000-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305, Primer Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5668
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto Hacienda vigente, en la cual señala la obligatoriedad de los Servicios a cumplir con sus compromisos de pago en 30 días con la excepción de los Servicios de Salud, autorizados a cancelar en 45 días.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA
R.U.T. 61.606.000-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso
Comuna Arica
Impuesto 362932,3
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ivan Enrique
Razón Social servicio y arriendo de maquinarias ivan vergara sa
R.U.T. 76.190.887-1
Sucursal Ivan Enrique
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101701
Servicios de hormigón o estuco para exteriores9LitroPROVISIÓN Y APLICACIÓN DE PUENTE DE ADHERENCIA (CAVE BOND O SIMILAR) SOBRE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN. VALORES EN RESOLUCIÓN EXENTA N°2205 CÓDIGO OT319 Y COTIZACIÓN N°42 ADJUNTA.PROVISIÓN Y APLICACIÓN DE PUENTE DE ADHERENCIA (CAVE BOND O SIMILAR) SOBRE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN. SEGÚN COTIZACIÓN N°42. $ 15.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.400 $ 140.400
72102703
Servicios de limpieza de suelos4Metro CuadradoASEO Y ENTREGA DE OBRA. VALORES EN RESOLUCIÓN EXENTA N°2205 CÓDIGO N°103, Y COTIZACIÓN N°42 ADJUNTA.ASEO Y ENTREGA DE OBRA. SEGÚN COTIZACIÓN N°42. $ 19.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.500 $ 77.500
72102702
Revestimiento, instalación o mantenimiento de suel30Metro CuadradoRETIRO DE REVESTIMIENTO DE PISO (BALDOSAS, PISO FLOTANTE, CERÁMICAS O SIMILAR). VALORES EN RESOLUCIÓN EXENTA N°2205 CÓDIGO OT212 Y COTIZACIÓN N°42 ADJUNTA.RETIRO DE REVESTIMIENTO DE PISO (BALDOSAS, PISO FLOTANTE, CERÁMICAS O SIMILAR). SEGÚN COTIZACIÓN N°42. $ 8.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.350 $ 244.350
72102702
Revestimiento, instalación o mantenimiento de suel30Metro CuadradoPROVISIÓN E INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO DE PISO CERÁMICO 40X40. SE CONSIDERA FRAGUE Y ADHESIVO. VALORES EN RESOLUCIÓN EXENTA N°2205 CÓDIGO OT431 Y COTIZACIÓN N°42 ADJUNTA.PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO DE PISO CERÁMICO 40X40. SE CONSIDERA FRAGUE Y ADHESIVO. SEGÚN COTIZACIÓN N°42. $ 34.662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.039.860 $ 1.039.860
72101701
Servicios de hormigón o estuco para exteriores17Metro CuadradoREPARACIÓN DE RADIER HORMIGÓN (INCLUYE MATERIALES CON TEMINACIÓN IGUAL O SIMILAR A LA EXISTENTE). VALORES EN RESOLUCIÓN EXENTA N°2205 CÓDIGO OT308 Y COTIZACIÓN N°42 ADJUNTA.REPARACIÓN DE RADIER HORMIGÓN (INCLUYE MATERIALES CON TEMINACIÓN IGUAL O SIMILAR A LA EXISTENTE). SEGÚN COTIZACIÓN N°42. $ 21.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 366.860 $ 366.860
76111501
Servicios de limpieza de edificios2Metro CúbicoRETIRO DE ESCOMBROS. VALORES EN RESOLUCIÓN EXENTA N°2205 CÓDIGO OT101 Y COTIZACIÓN N°42 ADJUNTA.RETIRO DE ESCOMBROS. SEGÚN COTIZACIÓN N°42. $ 20.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.200 $ 41.200
Total Neto $ 1.910.170
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 362.932
TOTAL OC $ 2.273.102


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.