Orden de Compra. Nº635-2002-SE19 "SUMINISTRO DE LENTES ÓPTICOS, CSA - AGOSTO - SEPTIEMBRE 2019"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 635-2002-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-10-2019
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE LENTES ÓPTICOS, CSA - AGOSTO - SEPTIEMBRE 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 635-11-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA
R.U.T. 61.606.000-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305, Primer Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3548
Usuario SIGFE Carmen Larraguibel Pantoja
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto Hacienda de fecha 29 de Agosto del año 2011, en la cual señala la obligatoriedad de los Servicios a cumplir con sus compromisos de pago en 30 días con la excepción de los Servicios de Salud, autorizados a cancelar en 45 días.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA
R.U.T. 61.606.000-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso
Comuna Arica
Impuesto 192090
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora GAMA
Razón Social COMERCIALIZADORA GAMA LIMITADA
R.U.T. 76.159.498-2
Sucursal Comercializadora GAMA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31241501
Lentes2Unidad no definidaLENTES ÓPTICOS ESFÉRICOS, MEDIDA CORRESPONDIENTE AL TRAMO 5lentes ópticos según especificaciones, con estuche y paño $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
31241501
Lentes22UnidadLENTES ÓPTICOS ESFÉRICOS, MEDIDA CORRESPONDIENTE AL TRAMO 1 lentes ópticos según especificaciones, con estuche y paño $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.000 $ 154.000
31241501
Lentes88UnidadLENTES ÓPTICOS ESFÉRICOS, MEDIDA CORRESPONDIENTE AL TRAMO 3lentes ópticos según especificaciones, con estuche y paño $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660.000 $ 660.000
31241501
Lentes24UnidadLENTES ÓPTICOS ESFÉRICOS, MEDIDA CORRESPONDIENTE AL TRAMO 4lentes ópticos según especificaciones, con estuche y paño $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
Total Neto $ 1.011.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 192.090
TOTAL OC $ 1.203.090


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.