|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
635-2011-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
10-12-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PASO EN BAÑO DE HOMBRES, PARA EL SAMU, OT 2249. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
635-52-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DE ARICA Y PARINACOTA
|
|
R.U.T. |
61.606.000-7 |
|
Dirección de Facturación |
Arturo Prat 305, Primer Piso |
|
Comuna |
Arica
|
|
Impuesto |
8545,44 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 305, Primer Piso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Aquanexus y Cía Ltda |
|
Razón Social |
SOCIEDAD CONSULTORA CONSTRUCTORA Y COMERCIAL AQUAN
|
|
R.U.T. |
76.329.773-k |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Aquanexus y Cía Ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102304
| Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner | 1 | Unidad no definida | Provisión e instalación de llave de paso 1/2" mariposa (IS148). | Provisión e instalación de llave de paso 1/2" mariposa (IS148). |
$ 42.834,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 42.834
|
$ 42.834
|
|
|
Total Neto
|
$ 42.834
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 2.142
|
|
IVA 19 %
|
$ 8.545
|
|
$ 53.521
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.