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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
635-2124-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-11-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TRABAJOS VARIOS EN CASA PAI, OT N°1421 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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635-14-LQ19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Depto. Recursos Físicos |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DE ARICA
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R.U.T. |
61.606.000-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat 305, Primer Piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
Carmen Larraguibel Pantoja |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Ley de Ppto Hacienda que con fecha 29-08-2011, señala la obligatoriedad de los Servicios a cumplir con sus pagos en 30 días con la excepción de los Serv. de Salud, autorizados a cancelar en 45 días corridos |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DE ARICA
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R.U.T. |
61.606.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat 305, Primer Piso |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
142500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 305, Primer Piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
northpainting |
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Razón Social |
JORGE RAMON CACERES PEREYRA
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R.U.T. |
23.279.462-3 |
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Sucursal |
northpainting |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30161901
| Persianas | 1 | Unidad no definida | OTROS SERVICIOS, SEGÚN ITEMIZADO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS (DETALLE EN ART. 6 B.A.) | OFERTA SEGUN BASES. |
$ 750.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 750.000
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$ 750.000
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Total Neto
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$ 750.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 142.500
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$ 892.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.