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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
635-3016-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TRABAJOS ELECTRICOS VARIOS PARA EL ESSMA SUR (OFICINA SECRETARIA Y PUESTO DE GUARDIA). OT 246 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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635-52-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DE ARICA Y PARINACOTA
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R.U.T. |
61.606.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat 305, Primer Piso |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
13537,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 305, Primer Piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Acierto Ltda |
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Razón Social |
CONSULTORIA E INGENIERIA ACIERTO LIMITADA
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R.U.T. |
76.332.132-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Acierto Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39121701
| Soportes eléctricos | 1 | Unidad no definida | Identificación y reposición de fallas (IE901), provisión e instalación soporte PVC (IE802), módulo enchufe (IE803), tapa ciega (IE808) y Mantención preventiva de enchufes, limpieza, reapriete, limpia contactos (IE906). | Identificación y reposición de fallas (IE901), provisión e instalación soporte PVC (IE802), módulo enchufe (IE803), tapa ciega (IE808) y Mantención preventiva de enchufes, limpieza, reapriete, limpia contactos (IE906). |
$ 71.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 71.250
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$ 71.250
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Total Neto
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$ 71.250
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.538
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$ 84.788
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.