Orden de Compra. Nº
635-32-SE19
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MATERIALES DE GASFITERIA
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DE ARICA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
635-32-SE19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-01-2019
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE GASFITERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
635-253-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Recursos Físicos
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DE ARICA
R.U.T.
61.606.000-7
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 305, Primer Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 53220410 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Ley de Ppto Hacienda que con fecha 29-08-2011, señala la obligatoriedad de los Servicios a cumplir con sus pagos en 30 días con la excepción de los Serv. de Salud, autorizados a cancelar en 45 días corridos
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DE ARICA
R.U.T.
61.606.000-7
Dirección de Facturación
Arturo Prat 305, Primer Piso
Comuna
Arica
Impuesto
24802,6
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 305, Primer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social
FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T.
79.889.650-4
Sucursal
FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40142317
Codo de tubería
4
Unidad
codo bronce 1 so 1 so.
CODO SO.SO 1 PULGADA
$ 1.756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.024
$ 7.024
31161722
Tuercas de unión
2
Unidad
Unión Americana bronce 1 so-so
UNIÓN AMERICANA SO.SO 1 PULGADA
$ 4.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.386
$ 8.386
27121704
Uniones Hidráulicas
10
Unidad
tee bronce so-so 1/2 X 1/2 X 1/2
TEEE SO 1\2 PULGADA
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.800
$ 5.800
27121704
Uniones Hidráulicas
10
Unidad
tee bronce so-so 1/2 X 1/2 X 3/4
TEE SO 1\2 X 1\2 X 3\4 PULGADA
$ 836,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.360
$ 8.360
40142317
Codo de tubería
20
Unidad
codo bronce 1/2 so x 1/2 hi
CODO SO. HI 1\2 PULGADA
$ 655,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.100
$ 13.100
40142317
Codo de tubería
10
Unidad
unidades codo bronce 3/4 so X 3/4 so
CODO SO.SO. 3\4 PULGADA
$ 916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.160
$ 9.160
23171502
Varillas de soldadura o soldadura a gas
4
Unidad
soldadura estaño 3.0 mm 1/8 carrete 500 gr similar indep (rojo)
SOLDADURA INDEPP ESTAÑO 50% - 1\8 CARRETE
$ 8.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.580
$ 33.580
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito
10
Unidad
teflón 1/2 x 10 mt gas caja amarilla similar eco
TEFLON 1\2 PULGADA
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.680
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito
10
Unidad
teflón 3/4 x 10 mt gas caja amarilla similar eco
TEFLON 3\4 PULGADA
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.280
$ 3.280
39121419
Conexiones flexibles
10
Unidad
flexible lavatorio 30 cm hi-1/2 x hi 15/16 inox.
FLEXIBLE HI HI 1\2 X 15\16 X 30CM
$ 2.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.290
$ 24.290
39121419
Conexiones flexibles
10
Unidad
flexible lavatorio 40 cm hi-1/2 x he 1/2 similar taum.
FLEXIBLE HI-HE 1\2 X 50CM
$ 1.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.880
$ 15.880
Total Neto
$ 130.540
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 24.803
TOTAL OC
$ 155.343
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.