Orden de Compra. Nº635-32-SE19 "MATERIALES DE GASFITERIA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 635-32-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-01-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE GASFITERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 635-253-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA
R.U.T. 61.606.000-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305, Primer Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 53220410 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Ppto Hacienda que con fecha 29-08-2011, señala la obligatoriedad de los Servicios a cumplir con sus pagos en 30 días con la excepción de los Serv. de Salud, autorizados a cancelar en 45 días corridos
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA
R.U.T. 61.606.000-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso
Comuna Arica
Impuesto 24802,6
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T. 79.889.650-4
Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142317
Codo de tubería4Unidadcodo bronce 1 so 1 so.CODO SO.SO 1 PULGADA $ 1.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.024 $ 7.024
31161722
Tuercas de unión2UnidadUnión Americana bronce 1 so-soUNIÓN AMERICANA SO.SO 1 PULGADA $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.386 $ 8.386
27121704
Uniones Hidráulicas10Unidadtee bronce so-so 1/2 X 1/2 X 1/2TEEE SO 1\2 PULGADA $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
27121704
Uniones Hidráulicas10Unidadtee bronce so-so 1/2 X 1/2 X 3/4TEE SO 1\2 X 1\2 X 3\4 PULGADA $ 836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.360 $ 8.360
40142317
Codo de tubería20Unidadcodo bronce 1/2 so x 1/2 hiCODO SO. HI 1\2 PULGADA $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.100 $ 13.100
40142317
Codo de tubería10Unidadunidades codo bronce 3/4 so X 3/4 soCODO SO.SO. 3\4 PULGADA $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.160 $ 9.160
23171502
Varillas de soldadura o soldadura a gas4Unidadsoldadura estaño 3.0 mm 1/8 carrete 500 gr similar indep (rojo)SOLDADURA INDEPP ESTAÑO 50% - 1\8 CARRETE $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.580 $ 33.580
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito10Unidadteflón 1/2 x 10 mt gas caja amarilla similar ecoTEFLON 1\2 PULGADA $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito10Unidadteflón 3/4 x 10 mt gas caja amarilla similar ecoTEFLON 3\4 PULGADA $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.280 $ 3.280
39121419
Conexiones flexibles10Unidadflexible lavatorio 30 cm hi-1/2 x hi 15/16 inox.FLEXIBLE HI HI 1\2 X 15\16 X 30CM $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.290 $ 24.290
39121419
Conexiones flexibles10Unidadflexible lavatorio 40 cm hi-1/2 x he 1/2 similar taum.FLEXIBLE HI-HE 1\2 X 50CM $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.880 $ 15.880
Total Neto $ 130.540
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.803
TOTAL OC $ 155.343


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.